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非诉讼法律文书 |
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企业所得税年度纳税申报表 |
出处:法律顾问网·涉外www.flguwen.com
时间:2010/8/15 11:34:00 |
税款所属期间 年 月 日至 年 月 日 金额单位:元
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纳税人识别号 |
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纳税人名称 |
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纳税人地址 |
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邮政编码 |
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登记注册类型 |
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行 业 |
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纳税人开户银行 |
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帐 号 |
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收入总额 |
行次 |
项 目 |
金 额 |
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1 |
销售(营业)收入(请填附表一) |
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2 |
减:销售退回 |
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3 |
折扣与折让 |
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4 |
销售(营业)收入净额(1-2-3) |
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5 |
其中:免税的销售(营业)收入 |
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6 |
特许权使用费收益 |
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7 |
投资收益(请填附表二) |
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8 |
投资转让净收益(见附表二) |
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9 |
租赁净收益 |
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10 |
汇兑净收益 |
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11 |
资产盘盈净收益 |
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12 |
补贴收入 |
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13 |
其他收入(请附明细表) |
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14 |
收入总额合计(4+6+7+8+9+10+11+12+13) |
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扣
除
项
目 |
15 |
销售(营业)成本(请填附表三) |
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16 |
期间费用合计(17+…+41) |
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17 |
其中:工资薪金(请填附表四) |
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18 |
职工福利费、职工工会经费、职工教育经费(见附表四) |
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19 |
固定资产折旧(请填附表五) |
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20 |
无形资产、递延资产摊销(见附表五) |
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21 |
研究开发费用 |
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22 |
利息净支出 |
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23 |
汇兑净损失 |
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24 |
租金净支出 |
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25 |
上缴总机构管理费 |
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26 |
业务招待费 |
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27 |
税金 |
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28 |
坏帐损失(请填附表六) |
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29 |
增提的坏帐准备金(请填附表六) |
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30 |
资产盘亏、毁损和报废净损失 |
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31 |
投资转让净损失(见附表二) |
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续前页
扣
除
项
目
(续) |
32 |
社会保险缴款 |
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33 |
劳动保护费 |
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34 |
广告支出(请填附表七) |
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35 |
捐赠支出(请填附表八) |
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36 |
审计、咨询、诉讼费 |
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37 |
差旅费 |
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38 |
会议费 |
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39 |
运输、装卸、包装、保险、展览费等销售费用(请附明细表) |
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40 |
矿产资源补偿费 |
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41 |
其他扣除费用项目(请附明细表) |
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应
纳
税
所
得
额
的
计
算 |
42 |
纳税调整前所得(14-15-16) |
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43 |
加:纳税调整增加额 |
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44 |
其中:工资薪金纳税调整额(见附表四) |
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45 |
职工福利费、职工工会金费和职工教育经费的纳税调整额(见附表四) |
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46 |
利息支出纳税调整额 |
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47 |
业务招待费纳税调整额 |
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48 |
广告支出纳税调整额(见附表七) |
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49 |
赞助支出纳税调整额 |
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50 |
捐赠支出纳税调整额(见附表八) |
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51 |
折旧、摊销支出纳税调整额(见附表五) |
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52 |
坏帐损失纳税调整额(见附表六) |
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53 |
坏帐准备纳税调整额(见附表六) |
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54 |
罚款、罚金或滞纳金 |
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55 |
存货跌价准备 |
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56 |
短期投资跌价准备 |
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57 |
长期投资减值准备 |
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58 |
其他纳税调整增加项目(请附明细表) |
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59 |
减:纳税调整减少额(60+61) |
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60 |
其中:研究开发费用附加扣除额 |
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61 |
其他纳税调整减少项目(请附明细表) |
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62 |
纳税调整后所得(42+43-59) |
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63 |
减:弥补以前年度亏损(请填附表九) |
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64 |
减:免税所得(65+…+71) |
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65 |
其中:国债利息所得 |
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66 |
免税的补贴收入 |
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67 |
免税的纳入预算管理的基金、收费或附加 |
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68 |
免于补税的投资收益 |
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69 |
免税的技术转让收益 |
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70 |
免税的治理“三废”收益 |
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71 |
其他免税所得(请附明细表) |
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72 |
应纳税所得额(62-63-64) |
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续前页
应
缴
所
得
税 |
73 |
适用税率 |
|
74 |
应缴所得税额 |
|
75 |
减:期初多缴所得税额 |
|
76 |
已预缴的所得税额 |
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77 |
应补税的境内投资收益的抵免税额 |
|
78 |
应补税的境外投资收益的抵免税额 |
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79 |
经批准减免的所得税额 |
|
80 |
应补(退)的所得税额(74-…-79) |
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纳税人代表签章:
纳税人单位公章:
日期:
联系电话:
|
代理申报中介机构签章:
日期:
经办人:
经办人执业证件号码:
联系电话: |
以下由税务机关填写:
经办人: 受理申报税务机关公章
受理申报日期:
审核人:
审核日期:
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本表为16开竖式
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